Anexo |
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
1. Misiones Examinar y evaluar -mediante la aplicación de modelos de control integrales e integrados— los aspectos presupuestarios económicos, financieros, patrimoniales y normativos de las áreas dependientes del Poder Judicial de la Nación, proponiendo el dictado de normas y procedimientos que aseguren un adecuado sistema de control interno.
2. Funciones 2.1) Proponer el plan anual de auditoría, estableciendo la planificación de las auditorías a realizar conforme a las normas y procedimientos generales de análisis.
2.2) Evaluar el cumplimiento y la aplicación efectiva de las normas, procedimientos y acciones que se aprueben.
2.3) Verificar si las erogaciones son efectuadas y los ingresos percibidos de acuerdo a las normas legales y contables en la materia.
2.4) Determinar la confiabilidad de los datos utilizados para la elaboración de informes internos y destinados a terceros, cuando así le sea requerido.
2.5) Auditar y evaluar los controles existentes respecto a una correcta deter minación y registración del patrimonio, de los recursos y del presupuesto de la jurisdicción.
2.6) Evaluar el cumplimiento de los planes, metas y políticas que se establezcan anualmente en las respectivas acordadas de presupuesto.
2.7) Emitir informes sobre los sistemas existentes, evaluando el control interno de cada sector y proponiendo los correctivos necesarios.
2.8) Evaluar y auditar el cálculo y percepción de los recursos dispuestos por la ley N° 23.853 de autarquía financiera del Poder Judicial de la Nación.
2.9) Realizar los controles y auditorías específicas que dispongan las autoridades informando los resultados obtenidos.
2.10) Efectuar el seguimiento de las recomendaciones y observaciones formuladas.
2.11) Proponer la contratación de personal para la realización de trabajos que requieran conocimientos específicos.
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Año: 1998, CSJN Fallos: 321:1552
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